双清区发改局2018年部门决算公开

作者: 来源: 点击率: 发布时间:2019年09月17日 【字体:

 

 

一、部门决算编制说明

  (一)单位性质

   双清区发展和改革局是行政单位性质的单位。

  (二)、部门职能

   双清区发展和改革局主要贯彻执行党和国家有关教育方针,政策和法律,法规;主要职责包括:

   1、贯彻实施国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。担依法行政责任,落实行政执法责任制。

   2、拟定全社会固定资产投资总规模和投资重点,规划重大项目布局和生产的布局;按规定权限做好项目审批工作。

   3、制定落实产业政策,引导促进全县经济结构调整和区域经济的合理化布局,协调推进经济社会等各项事业全面发展。

   4、组织开展政府投资项目和企业投资重大项目的稽查工作,指导和管理项目建设招投标工作。

   5、负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

   6、加强组织制定和实施区域经济和社会发展规划、全区重点建设项目的管理和综合、协调、督促指导工作;

   7、完成区政府交办的其他事项。

  

  (三)、部门决算单位构成

    发展和改革局机关内设机构为5个:综合办公室、计划股、统计股、物价股、优化经济办公室等。编办核定编制人数18人(其中行政编制8人、政法编制0人、事业编制7人、工勤编制1人),实有人数26人,其中在职人员16人,离休人员0人,退休人员9人。

  (四)、决算收支和主要工作任务

   1.决算平衡情况:2018年决算总收入249.71万元,其中:经费拨款(补助)收入249.71万元,决算收支平衡。

   2.决算支出情况分析:2018年支出决算310.39万元,其中工资福利支出169.69万元,对个人和家庭的补助9.57万元,一般商品和服务支出25.5万元,其他资本性支出105.63万元。

   3.主要工作任务为:重大项目工作、物价监测工作等。

(五)、部门预算情况说明

   2018年部门预算安排总收入229.04万元,其中经费拨款(补助)229.04万元。2018年部门决算财政拨款总收入249.71万元,比预算增加20.67万元。预算安排总支出229.04万元,其中基本支出211.04万元,项目支出18万元,2018年部门决算基本支出249.71万元,比预算总支出增加20.67万元。

(六)、“三公”经费决算情况

2018年部门决算“三公”经费支出0.37万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0.37万元,国内公务接待11次,93人。公务用车保有量0辆;公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元。

(七)国有资产占有情况说明

截至2018年底,我单位资产总额为12.55万元,其中固定资产净值12.55万元。

(八)政府采购支出情况说明

本年度政府采购计划采购总额0元。

(九)重点绩效评估结果

    财务管理制度进一步建立健全,会计核算制度、厉行节约制度等相关财务管理制度合法、合规、完整,严格按照财务流程办理相关业务。存在问题:预算编制工作有待进一步细化。

    (十)专业性名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

   “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

    工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

    对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二、2018年部门决算表格

表1: 2018年部门决算收支总表

表2: 2018年部门决算收入总体情况表

表3: 2018年部门决算支出总体情况表

表4: 2018年部门决算财政拨款收支总体情况表

表5: 2018年部门决算一般公共预算支出情况明细表

表6:2018年部门决算一般公共预算基本支出情况明细表

表7:2018年部门决算政府性基金预算支出情况表

表8:2018年部门决算一般公共预算部门决算相关信息统计表

表9:2018年部门决算政府采购情况决算表

附件:邵阳市双清区发展与改革局2018年部门决算公开数据

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