双清区石桥街道办事处2018年部门决算公开

作者: 来源: 点击率: 发布时间:2019年09月13日 【字体:

 

一、部门基本概况

职能职责

石桥街道办事处是行政单位性质的单位,上级部门是双清区人民政府。主要职责包括:

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于本乡工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内村(居)委会的工作,支持、帮助村(居)民委员会加强思想、组织、制度建设,向区人民政府和有关部门及时反映村(居)民的意见、建议和要求。

3、抓好村(社区)主化建设,开展文明乡镇、文明单位、文明小区建设活动,组织村(居)民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责辖区的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的村(社区)服务和教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作,完成下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

机构设置

1、内设机构

我单位共有内设股室10个:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心。

2、人员编制情况

编办核定编制人数54人(其中行政编制17人、政法编制0人、事业编制37人、工勤编制0人),实有人数136人,其中在职人员116人,离休人员0人,退休人员20人。

  二、部门预算单位构成

  部门预算仅包括本单位预算,没有二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有双清区石桥街道办事处本级。

  三、部门收支总体情况

  2019年部门预算即双清区石桥街道办事处本级预算。我办2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件14、15、17、18、19、24、28、30表均为空。收入包括经费拨款;支出包括保障本单位基本运行的经费。

  (一)收入预算:

2019年年初预算数696.08万元,其中:一般公共预算拨款526.08万元,社会保障和就业支出149.24万元,卫生健康支出29.24万元,住房保障支出29.72万元,财政专户管理的非税收入0万元,政府性基金收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,专项收入0万元,其他收入170万元,单位自筹收入0万元,上级补助收入0万元。

  (二)支出预算:

  2019年预算支出696.08万元,其中:其中工资福利支出457.08万元,对个人和家庭的补助94.29万元;一般商品和服务支出144.71万元,项目支出0.00万元,其他工资福利支出457.08万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2019年一般公共预算拨款收入526.08万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年年初预算数为526.08万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;商品和服务支出144.71万元;对个人和家庭的补助94.29万元。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0万元,是指单位为完成日常化清扫保洁及城管拆违工作而发生的支出,包括有日常化清扫保洁合同款0万。

五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费安排情况

(1)基本支出。工资福利支出经费安排为457.08万元,对个人和家庭补助支出94.29万元,商品和服务支出144.71万元(其中一般商品和服务支出61万元,工会经费15万元)。基本支出经费安排共计696.08万元。

(2)机关运行经费。2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款526.08万元,比2018年预算增加23.22万元。

  2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算16万元,其中因公出国(境)费0元,公务接待费6万元,公务用车运行维护费10万元,公务用车购置费0元。

  3、政府采购情况

2019年政府采购无预算。

4、国有资产占用使用情况说明

  截至2018年12月31日,城管执法执勤车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  六、名词解释

  1、基本支出:包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分:

 

部门预算公开表格

 

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款(补助)支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表(政府经济分类)

22、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)

24、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表(政府经济分类)

26、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)

28、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

附件:邵阳市双清区石桥街道办事处2018年部门决算公开数据

 

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