双清区农村能源服务站2019年部门预算公开
目 录
第一部分:
一、部门基本概况
1.职能职责
2、机构设置
(1)内设机构
(2) 人员编制情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1收入预算:
2支出预算:
四、一般公共预算拨款支出预算
1基本支出
2项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分:
部门预算公开表格
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门总体支出情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款(补助)支出预算表
17、部门预算专项资金单位部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
22、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
24、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
26、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
28、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
29、部门预算项目支出绩效目标表
30、部门预算整体支出绩效目标表
双清区农村能源服务站2019年
部门预算公开说明
第一部分:
双清区农村能源服务站2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、 贯彻落实党中央、国务院和省、市有关农村能源的工作方针、政策,组织实施生态能源建设项目。
2、 根据省、市、区提出的能源生态建设目标任务,拟订全区能源生态建设规划和计划。
3、组织推广下列技术:
① 沼气及其综合利用技术
② 城镇生活污水沼气净化技术
③ 太阳能、地热能、风能利用技术
④ 生物质气化、固化、炭化利用技术
⑤先进适用的省柴节煤和农产品加工等生产、生活节能技术
4、 监督和管理全区范围内从事农村能源工程设计、施工。
5、 对农村能源技术员进行培训和管理,审核农村能源工程施工、安装、维修、技术推广的技术人员资格,制止未了得资格证书的农村技术员施工。
6、 协助技术监督部门、工商部门对全区从事农村能源设备器材的生产、销售进行监督,制定行业标准。
7、负责编制农村能源技术和各种档案资料及统计。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据编委核定,事业单位1个,全部纳入2019年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
包括本部门预算,编办核定编制人数3人,实有人员3人,在职人员3人,退休人员1人。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:
2019年年初预算数34.03万元,其中:一般公共预算拨款34.03万元,政府性基金拨款 0元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元,事业单位经营服务收入0元,其他收入 0元
(二)支出预算:
2019年预算支出34.03万元,其中:工资福利支出25.68万元,对个人和家庭的补助4.9万元,一般商品和服务支出3.45万元,项目支出0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入34.03万元,具体安排情况如下:
基本支出:2019年年初预算数为34.03万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费安排情况
(1)基本支出。工资福利支出经费安排为34.03万元,对个人和家庭的补助支出4.9万元,商品和服务支出3.45万元。
(2)机关运行经费。2019年局机关运行经费当年一般公共预算与去年持平。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费支出预算0万元,其中因公出国(境)费0元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0元。与上年持平,主要为压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
截至2018年底,我单位占有使用固定资产为0万元。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为34.03万元,其中,基本支出34.03万元。
六、名词解释
1、基本支出:包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。