2020年双清区流管站部门预算
时间:2020-02-05 来源:双清区 【字体设置:
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第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、预算拨款(补助)预算表(部门经济科目)

3、预算拨款(补助)预算表(政府经济科目)

4、单位经费基础表
  5、部门预算部门收入总体情况表
  6、部门预算部门支出总体情况表
  7、部门预算部门支出总表
  8、部门预算明细表-工资福利支出
  9、部门预算明细表-商品与服务支出
  10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
  11、部门预算财政拨款总表
  12、部门预算一般公共预算支出情况表
  13、部门预算一般公共预算基本支出表
  14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
  15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
  16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
  17、部门预算政府性基金预算支出表
  18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
  19、部门预算经费拨款(补助)支出预算表
  20、部门预算专项资金部门支出总表
  21、部门预算政府采购预算表
  22、部门预算非税收入征收计划表
  23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
  24、部门预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
  25、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
  26、部门预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
  27、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
  28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
  29、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
  30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
  31、部门预算一般公共预算项目支出预算表(政府经济科目)
  32、部门预算部门整体支出绩效目标
  33、部门预算项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、推动建立实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

  2、保障辖区内常居流动人口享受免费国家基本公共卫生医疗服务。 

  3、负责组织有关业务培训,督促、检查流动人口计划生育管理措施的落实。

  4、负责全区流动人口监管和服务工作。

(二)机构设置。

1、内设机构

  我单位共有内设机构1个:双清区流管站。

  2、人员编制情况

  编办核定编制人数4人(其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制4人、工勤编制0人),实有人数5人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员1人。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算,没有二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有双清区流管站本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算37.84万元,其中,一般公共预算拨款37.84万元,财政专户管理的非税收入0万元,政府性基金收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,专项收入0万元,其他收入0万元,单位自筹收入0万元,城市维护费或排污费收入0万元。收入较去年减少0.22万元,基本持平。

(二)支出预算:2020年本部门支出预算37.84万元,其中,一般公共服务支出37.84万元;其中,基本支出37.84万元;项目支出0万元。支出较去年减少0.22万元,基本持平。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算37.84万元,其中,一般公共服务支出37.84万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数37.84万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元,其中,科学技术支出0万元,占0 %;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费3.43万元,比上年预算减少0.78万元,基本持平。

(二)三公经费预算:2020年本部门机关本级行政事业单位三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年相同。

(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算0万元,无拟召开会议,人数0人;培训费预算0万元,无开展培训,人数0人;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为37.84万元,其中,基本支出37.84万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支预算总表

2、预算拨款(补助)预算表(部门经济科目)

3、预算拨款(补助)预算表(政府经济科目)

4、单位经费基础表
  5、部门预算部门收入总体情况表
  6、部门预算部门支出总体情况表
  7、部门预算部门支出总表
  8、部门预算明细表-工资福利支出
  9、部门预算明细表-商品与服务支出
  10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
  11、部门预算财政拨款总表
  12、部门预算一般公共预算支出情况表
  13、部门预算一般公共预算基本支出表
  14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
  15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
  16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
  17、部门预算政府性基金预算支出表
  18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
  19、部门预算经费拨款(补助)支出预算表
  20、部门预算专项资金部门支出总表
  21、部门预算政府采购预算表
  22、部门预算非税收入征收计划表
  23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
  24、部门预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
  25、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
  26、部门预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
  27、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
  28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
  29、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
  30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
  31、部门预算一般公共预算项目支出预算表(政府经济科目)
  32、部门预算部门整体支出绩效目标
  33、部门预算项目支出绩效目标表

 附件:2020年双清区流管站预算表


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