2019年度双清区残疾人联合会决算
时间:2020-09-21 来源:双清区 【字体设置:
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目录

第一部分双清区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

双清区残疾人联合会概况

一、 部门职责

1、贯彻执行党和国家及本市、本区关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规、规章;协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划。对有关业务领域进行指导和管理。

2、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作,做好有关残疾人工作的综合、组织、协调和服务等事项;沟通政府、社会与残疾人之间的联系;推进残疾人事业社会化管理。

3、协调、指导社区(街道)残疾人工作,落实相应的职能、职责;督促社区(街道)配合落实市、区两级年度残疾人工作各项任务。

4、促进和发展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、社会服务和福利事业,推进残疾预防工作,促进残疾人平等参与社会生活、共享静安物质文化成果。

5、团结残疾人遵守国家法律,履行社会义务;宣传残疾人自尊、自信、自强、自立的先进事迹;动员全社会发扬人道主义精神,理解、尊重、关心和帮助残疾人,积极营造残健和谐的社会氛围。

6、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务;指导和管理各类残疾人专门协会工作;协调残疾人社会团体工作。

7、组织开展与外省市、兄弟区县的残疾人事业的交流和合作工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

()机构设置

根据编委核定,我会内设处室1个,全部纳入2019年部门预算编制范围。核定编制人数2人(其中行政编制1人、政法编制0人、事业编制1人、工勤编制0人),实有人数5人,其中在职人员3人,离休人员0人,退休人员2人。

第二部分

部门决算表

2019年双清区残疾人联合决算

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(1)



第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计159.34万元。与2018年相比,增加67.77万元,增长42.53%,主要是因为贫困残疾人家庭无障碍改造项目用款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计159.34万元,其中:财政拨款收入159.34万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计159.34万元,其中:基本支出56.64万元,占35.55%;项目支出102.7万元,占64.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计159.34万元,与2018年相比,增加67.77万元,增长74%,主要是因为贫困残疾人家庭无障碍改造项目用款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出159.34万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加67.77万元,增长74%,主要是因为贫困残疾人家庭无障碍改造项目用款。。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出159.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出56.64万元,占35.55%;项目支出102.7万元,占64.45%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为42.18万元,支出决算数为159.34万元,完成年初预算的377.76%,其中:

1、一般公共服务支出基本支出人员经费。

年初预算为36.67万元,支出决算为32.5万元,完成年初预算的88.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压缩开支

 2、一般公共服务支出基本支出日常公用经费。

年初预算为3.51万元,支出决算为24.14万元,完成年初预算的687.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是:组织开办残疾人就业培训班

3、一般公共服务支出项目支出。

年初预算为2万元,支出决算为102.7万元,完成年初预算的5135%,决算数大于年初预算数的主要原因是:贫困残疾人家庭无障碍改造项目用款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出56.64万元,其中:人员经费32.5万元,占基本支出的57.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费24.14万元,占基本支出的42.62%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.06万元,完成预算的6%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.06万元,完成预算的6%,决算数小于年初预算数的主要原因是来访人员减少,与上年相比减少0.3万元,减少83.3%,减少的主要原因是来访人员减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.06万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为0.06万元,全年共接待来访团组4个、来宾14人次,主要是省市级考察团发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0……公务用车运行维护费0万元,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

残联建立健全的财务管理制度,会计核算制度,励行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,并严格按照制度办理财务业务。但还存在一定的问题:1.对项目资金的帐务处理不太规范,预算批复中的项目资金虽已按照批复专款专用,但在帐务处理时没有区分项目支出和基本支出,统一核算。2.预算编制工作有待细化,在年初预算时,项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出24.14万元,比年初预算数减少16.04万元,降低39.92%。主要原因是:办公费,福利费等压缩开支。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,用于召开0会议,人数0人,内容为……;开支培训费0万元,用于开展……培训,人数0人,内容为……;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是……。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0,其中,领导干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
   
   二、 项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
   三、 “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
   四、 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


第五部分

附件


2019年度部门整体支出绩效评价报告

(一)整体支出绩效目标

预决算公开:2019年,按照上级的要求,我单位在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理:我们进一步加强资产的管理,明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、审核等手续,做好资产登记工作,单位无任何资产流失现象。

(二)部门整体支出情况分析

从整体情况来看,我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。


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