双清区禁毒办2019年部门预算及“三公”经费预算
“三公”经费预算
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2019年部门预算表
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门支出总体情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款(补助)支出预算表
17、部门预算专项资金部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
22、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
24、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
26、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
28、部门预算一般公共预算项目支出预算表(政府经济科目)
29、部门预算部门整体支出绩效目标
30、部门预算项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
区禁毒办的主要职责是:
1、认真贯彻落实国家、省、市关于禁毒工作的一系列方针政策,从实际出发制定全区禁毒工作规划,并组织实施。
2、根据省、市责任书的要求,分解年度禁毒工作任务指标,制定签订年度禁毒工作责任书,督促落实禁毒工作责任制,对各乡镇、社区、禁毒委成员单位责任书执行情况进行检查考核。
3、开展禁毒调查研究,及时分析掌握全区毒情动向和工作进展情况,提出建设性的工作对策和建议。
4、组织开展全区禁毒宣传和毒品预防教育工作,指导禁毒志愿者队伍建设和工作的开展。
5、组织、指导全区禁吸戒毒工作。
6、协调、督促、指导有关行业部门,严格对精神药品、麻醉药品和易制毒化学品的管理,防止流入非法渠道。
7.组织、指导“无毒县市区”、“无毒街道乡镇”的创建工作,对“无毒街道乡镇”创建工作进行考核验收。
8、组织、指导禁种铲毒工作。
9、指导禁毒基础业务建设,组织开展禁毒理论调查研究,制定禁毒工作规范,组织开展建设禁毒信息系统,指导禁毒系统各种数据统计、分析及吸毒人员登记表、档案等基础业务资料的规范化建设。
10、指导禁毒队伍建设,检查、督促各级禁毒专门机构设置、人员配备及禁毒业务培训工作。
11、负责禁毒专项经费、装备的计划、管理。
12、承办区禁毒委和上级业务部门交办的其他事项。
(二)机构设置。
区禁毒办内设机构包括:区禁毒委员会办公室。
二、部门预算单位构成
区禁毒办2019年部门预算公开单位构成包括:区禁毒办本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算84.00万元,其中,一般公共预算拨款84.00万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年持平。
(二)支出预算:2019年本部门支出预算84.00万元,其中,公共安全支出84.00万元。支出较去年持平。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算84.00万元,其中,公共安全支出84万元,占100.00%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数0万元,禁毒办人员工资、津补贴、奖金的基本支出由区委政法委统筹开支。
(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算84万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:禁毒戒毒50万元,主要用于禁毒戒毒工作开支;禁毒协会工作经费6万元,用于禁毒协会工作开支;社区戒毒人员管控经费15万元,用于社区戒毒康复工作开支;禁毒经费13万元,主要用于禁毒专项工作开支。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元,本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级1家行政单位的机关运行经费0万元,与上年预算持平,机关运行经费由政法委统筹开支。
(二)“三公”经费预算:2019年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为6万元,其中,公务接待费6万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。
(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;节庆、晚会、赛事等活动预算0万元。
(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额10万元,其中,货物类采购预算10万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(注:如某大类无采购预算,则填“0”)
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2018年12月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为84万元,其中,基本支出0万元,项目支出84万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年双清禁毒办部门预算表
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门支出总体情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款(补助)支出预算表
17、部门预算专项资金部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
22、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
24、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
26、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
28、部门预算一般公共预算项目支出预算表(政府经济科目)
29、部门预算部门整体支出绩效目标
30、部门预算项目支出绩效目标表