2020年度邵阳市双清区民政局部门决算公开说明
时间:2021-09-17 来源:双清区 【字体设置:
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目 录

第一部分 邵阳市双清区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邵阳市双清区民政局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家、上级地方党委政府关于民政工作的法律法规和方针政策;制订全区民政事业长期发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查;制定部门规章和标准并组织实施。

(二)依法承担对全区性社会团体进行登记、管理和监督的责任;依法监督社会团体活动,查处社会团体组织和民办非企业单位的违法行为和未经登记注册而以社会团体和民办非企业单位名义开展活动的非法组织;按权限和程序负责社会团体的审批和监管;指导、监督区辖社会团体、民办非企业单位依法依规开展各项工作。

(三)贯彻执行全区社会救助政策、规划和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作;负责特困人员供养和敬老院建设与监督管理工作;负责国家机关公务员以及参照公务员法管理的国家机关工作人员的伤亡抚恤工作。

(四)贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)负责全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作,负责权限范围内的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织、指导乡级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,拟订全区地名管理政策、标准,负责权限范围内的自然地理实体的命名、更名审核工作。

(六)贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施;承担全区婚姻登记信息管理;推进婚俗改革。

(七)贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实旎推进殡葬改革;指导殡葬服务机构的管理工作。

(八)负责生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作;指导生活无着流浪乞讨人员救助管理机构建设;协调跨省、市、州及跨县(市、区)的生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

(九)统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作拟定全区养老服务事业发展规划并组织实施;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)贯彻执行残疾人权益保护政策并组织实施,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十一)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养儿童救助保护政策并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十二)贯彻执行促进慈善事业发展政策,拟订全区慈善事业发展规划;指导社会捐助工作。

(十三)贯彻执行全区社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。

(十四)负责全区民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作,指导、监督全区民政事业经费的管理和使用。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

邵阳市双清区民政局机关内设内设股室5个,所属事业单位4个,全部纳入2020年部门决算编制范围。编办核定编制人数34人,实有人数58人,其中在职人员34人,离休人员0人,退休人员24人。

邵阳市双清区民政局内设股室分别是:办公室、规划财务股、社会救助和养老服务股、基层政权建设和社区治理股、社会组织管理和社会事务股。

邵阳市双清区民政局所属事业单位分别是:双清区婚姻登记处、双清区低收入家庭认定中心、双清区福利中心、双清区福利生产办公室。

(二)决算单位构成

邵阳市双清区民政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:1、邵阳市双清区民政局本级;2、双清区婚姻登记处;3、双清区低收入家庭认定中心;4、双清区福利中心;5、双清区福利生产办公室。


第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:双清区民政局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,013.99

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

854.84

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

3,220.13

八、社会保障和就业支出

39

3,150.42

9

九、卫生健康支出

40

22.44

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

15.53

23

二十三、其他支出

54

3,567.85

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

129.48

本年收入合计

27

7,088.96

本年支出合计

58

6,885.71

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

1,550.35

年末结转和结余

60

1,753.60

30

61

总计

31

8,639.31

总计

62

8,639.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

部门:双清区民政局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,088.96

3,868.84

0.00

0.00

0.00

0.00

3,220.13

208

社会保障和就业支出

3,001.99

3,001.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

108.08

108.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

108.08

108.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1,486.38

1,486.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

615.97

615.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

一般行政管理事务

673.99

673.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

196.43

196.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

352.33

352.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

342.33

342.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

53.03

53.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

50.94

50.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

248.83

248.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081101

行政运行

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

238.83

238.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

230.00

230.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

445.64

445.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

445.64

445.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

75.33

75.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

75.33

75.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3,919.97

699.84

0.00

0.00

0.00

0.00

3,220.13

22960

彩票公益金安排的支出

699.84

699.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

699.84

699.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

3,220.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,220.13

2299901

其他支出

3,220.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,220.13

234

抗疫特别国债安排的支出

155.00

155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

155.00

155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340205

困难群众基本生活补助

155.00

155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03

部门:双清区民政局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,885.71

3,665.59

3,220.13

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,150.42

3,150.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

104.28

104.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

104.28

104.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1,769.98

1,769.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

511.55

511.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

一般行政管理事务

397.11

397.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080203

机关服务

140.77

140.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

375.00

375.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

330.56

330.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

66.03

66.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

66.03

66.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

149.47

149.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

82.78

82.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

66.28

66.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

248.82

248.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2081101

行政运行

9.99

9.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

238.83

238.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

147.15

147.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

103.15

103.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

646.21

646.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

305.45

305.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

340.76

340.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

12.32

12.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

12.32

12.32

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

22.44

22.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

22.44

22.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

22.44

22.44

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

15.53

15.53

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

15.53

15.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

15.53

15.53

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3,567.85

347.72

3,220.13

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

347.72

347.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

347.72

347.72

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

3,220.13

0.00

3,220.13

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

3,220.13

0.00

3,220.13

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

129.48

129.48

0.00

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

129.48

129.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2340205

困难群众基本生活补助

129.48

129.48

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:双清区民政局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,013.99

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

854.84

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

3,150.42

3,150.42

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

22.44

22.44

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

15.53

15.53

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

347.72

347.72

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

129.48

129.48

0.00

本年收入合计

27

3,868.84

本年支出合计

59

3,665.59

3,188.39

477.20

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

1,550.35

年末财政拨款结转和结余

60

1,753.60

1,375.95

377.64

0.00

一般公共预算财政拨款

29

1,550.35

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

5,419.18

总计

64

5,419.18

4,564.34

854.84

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:双清区民政局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,188.39

3,188.39

0.00

208

社会保障和就业支出

3,150.42

3,150.42

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

104.28

104.28

0.00

2080101

行政运行

104.28

104.28

0.00

20802

民政管理事务

1,769.98

1,769.98

0.00

2080201

行政运行

511.55

511.55

0.00

2080202

一般行政管理事务

397.11

397.11

0.00

2080203

机关服务

140.77

140.77

0.00

2080207

行政区划和地名管理

15.00

15.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

375.00

375.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

330.56

330.56

0.00

20808

抚恤

66.03

66.03

0.00

2080899

其他优抚支出

66.03

66.03

0.00

20809

退役安置

3.20

3.20

0.00

2080901

退役士兵安置

3.20

3.20

0.00

20810

社会福利

149.47

149.47

0.00

2081001

儿童福利

82.78

82.78

0.00

2081002

老年福利

66.28

66.28

0.00

2081004

殡葬

0.41

0.41

0.00

20811

残疾人事业

248.82

248.82

0.00

2081101

行政运行

9.99

9.99

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

238.83

238.83

0.00

20819

最低生活保障

0.31

0.31

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

0.31

0.31

0.00

20820

临时救助

147.15

147.15

0.00

2082001

临时救助支出

103.15

103.15

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

44.00

44.00

0.00

20821

特困人员救助供养

646.21

646.21

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

305.45

305.45

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

340.76

340.76

0.00

20825

其他生活救助

2.66

2.66

0.00

2082502

其他农村生活救助

2.66

2.66

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

12.32

12.32

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

12.32

12.32

0.00

210

卫生健康支出

22.44

22.44

0.00

21014

优抚对象医疗

22.44

22.44

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

22.44

22.44

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

15.53

15.53

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

15.53

15.53

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

15.53

15.53

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:双清区民政局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

415.02

302

商品和服务支出

473.44

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

86.57

30201

办公费

8.04

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

89.26

30202

印刷费

4.23

30702

国外债务付息

30103

奖金

32.29

30203

咨询费

310

资本性支出

22.59

30106

伙食补助费

9.60

30204

手续费

0.09

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

28.10

30205

水费

1.34

31002

办公设备购置

22.59

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43.09

30206

电费

4.76

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

7.61

30207

邮电费

0.19

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

21.16

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

7.55

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

65.44

30211

差旅费

1.77

31008

物资储备

30113

住房公积金

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

30.68

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

24.35

30214

租赁费

0.77

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

2,277.34

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

6.48

30217

公务接待费

0.64

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

147.39

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

2,021.63

30226

劳务费

172.21

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

68.64

39906

赠与

30308

助学金

30.74

30228

工会经费

20.00

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

1.09

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

19.78

30399

其他对个人和家庭的补助

70.00

30240

税金及附加费用

0.12

30299

其他商品和服务支出

140.15

人员经费合计

2,692.36

公用经费合计

496.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:双清区民政局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.00

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.64

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:双清区民政局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

854.84

477.20

477.20

0.00

377.64

229

其他支出

0.00

699.84

347.72

347.72

0.00

352.12

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

699.84

347.72

347.72

0.00

352.12

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

699.84

347.72

347.72

0.00

352.12

234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

155.00

129.48

129.48

0.00

25.52

23402

抗疫相关支出

0.00

155.00

129.48

129.48

0.00

25.52

2340205

困难群众基本生活补助

0.00

155.00

129.48

129.48

0.00

25.52

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:双清区民政局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8,639.31万元。与2019年相比,增加了3,325.39万元,增长62.58%。主要是因为民政投入的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计7,088.96万元,其中:财政拨款收入3,868.84万元,占54.58%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入3,220.13万元,占45.42%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6,885.71万元,其中:基本支出3,665.59万元,占53.23%;项目支出3,220.13万元,占46.77%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,419.18万元。与2019年相比,增加434.59万元,增长8.72%。主要是因为民政投入的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3,188.39万元,占本年支出合计的46.30%。与2019年相比,财政拨款支出减少245.85万元,下降7.16%。主要是因为厉行节约,控制财政支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,188.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出3,150.42万元,占98.81%;卫生健康支出22.44万元,占0.70%;灾害防治及应急管理支出15.53万元,占0.49%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为602.98万元,支出决算数为3,188.39万元,完成年初预算的528.77%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为104.28万元,超出年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于行政运行支出。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为210.28万元,支出决算为511.55万元,完成年初预算的243.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员调整,用于行政运行支出。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为99.12万元,支出决算为397.11万元,完成年初预算的400.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于本单位日常管理事务。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(项)

年初预算为20.00万元,支出决算为140.77万元,完成年初预算的703.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于机关服务支出。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)

年初预算为0.50万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的3,000.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于行政区划和地名管理支出。

6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为1.00万元,支出决算为375.00万元,完成年初预算的37,500.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于基层政权建设和社区治理。

7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为75.00万元,支出决算为330.56万元,完成年初预算的440.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于其他民政管理事务的支出。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为2.01万元,支出决算为66.03万元,完成年初预算的3,285.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于六十年代精减退职人员生活补助支出。

9、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为3.20万元,超出年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于退役士兵安置支出。

10、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为82.78万元,超出年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于孤儿及事实无人抚养儿童的基本生活费等支出。

11、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为66.28万元,超出年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于老年事务的支出。

12、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为0.41万元,超出年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于困难群众的殡葬支出。

13、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为9.99万元,超出年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于行政运行支出。

14、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为238.83万元,超出年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于残疾人生活和护理补贴的支出。

15、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为0.31万元,超出年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于城市最低生活保障金支出。

16、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为103.15万元,超出年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于临时救助支出。

17、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为44.00万元,超出年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于对流浪乞讨人员的救助。

18、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为305.45万元,超出年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于城市特困人员救助供养支出。

19、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为340.76万元,超出年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于农村特困人员救助供养支出。

20、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为2.66万元,超出年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于六十年代精减退职人员生活补助支出。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为12.32万元,超出年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于其他社会保障和就业支出。

22、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为22.44万元,超出年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于优抚对象医疗补助支出。

23、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为15.53万元,超出年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于中央自然灾害生活补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出3,188.39万元,其中:人员经费2,692.36万元,占基本支出的84.44%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费496.03万元,占基本支出的15.56%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元,支出决算为0.64万元,完成预算的5.82%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国(境)费用;

公务接待费支出预算为11.00万元,支出决算为0.64万元,完成预算的5.82%,决算数小于预算数的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费,与上年相比减少9.62万元,下降93.76%,下降的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费及运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务接待费支出决算0.64万元,占100.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.64万元,全年共接待来访团组21个、来宾80人次,主要是评估工作及交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元,截至20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入854.84万元;年初结转和结余0万元;支出477.2万元,其中基本支出477.2万元,项目支出0万元;年末结转和结余377.64万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。邵阳市双清区民政局2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,并已公开空表。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出496.03万元,比年初预算数增加466.08万元,增长1,556.19%。主要原因是:劳务费、委托业务费等经费支出。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,召开0次会议,人数0人,2020年度无会议费支出;开支培训费0万元,开展0次培训,人数0人,2020年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况说明

邵阳市双清区民政局2020年度政府采购支出总额22.59万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.59万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度双清区民政局部门整体支出绩效评价报告


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