2022年度双清区民政局部门决算
时间:2023-09-20 来源:双清区 【字体设置:
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目 录

第一部分双清区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分双清区民政局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家、上级地方党委政府关于民政工作的法律法规和方针政策;制订全区民政事业长期发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查;制定部门规章和标准并组织实施。

(二)依法承担对全区性社会团体进行登记、管理和监督的责任;依法监督社会团体活动,查处社会团体组织和民办非企业单位的违法行为和未经登记注册而以社会团体和民办非企业单位名义开展活动的非法组织;按权限和程序负责社会团体的审批和监管;指导、监督区辖社会团体、民办非企业单位依法依规开展各项工作。

(三)贯彻执行全区社会救助政策、规划和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作;负责特困人员供养和敬老院建设与监督管理工作。

(四)贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)负责全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作,负责权限范围内的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织、指导乡级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,拟订全区地名管理政策、标准,负责权限范围内的自然地理实体的命名、更名审核工作。

(六)贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革;指导殡葬服务机构的管理工作。

(七)负责生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作;指导生活无着流浪乞讨人员救助管理机构建设;协调跨省、市、州及跨县(市、区)的生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作拟定全区养老服务事业发展规划并组织实施;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)贯彻执行残疾人权益保护政策并组织实施,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养儿童救助保护政策并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)贯彻执行促进慈善事业发展政策,拟订全区慈善事业发展规划;指导社会捐助工作。

(十二)贯彻执行全区社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。

(十三)负责全区民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作,指导、监督全区民政事业经费的管理和使用。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

双清区民政局内设机构包括:我单位为财政全额拨款行政单位,共有:办公室(加挂行政审批服务股牌子)、规划财务股、社会救助和养老服务股(加挂慈善事业促进和社会工作股牌子)、基层政权建设和社区治理股(加挂区划地名股牌子)、社会组织管理股和社会事务股。下设3个二级机构:双清区低收入家庭认定中心、双清区婚姻登记处、双清区福利生产办公室。 编办核定编制人数32人,实有人数59人,其中在职人员32人,离休人员0人,退休人员27人。

(二)决算单位构成

双清区民政局2022年部门决算汇总公开单位构成包括:1、双清区民政局部门本级;2、双清区低收入家庭认定中心;3、双清区婚姻登记处;4、双清区福利生产办公室。


第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:双清区民政局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,508.08

一、一般公共服务支出

32

1.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

390.40

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

372.66

八、社会保障和就业支出

39

7,809.97

9

九、卫生健康支出

40

24.44

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

25.86

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

390.40

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

8,271.14

本年支出合计

58

8,251.66

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

555.81

年末结转和结余

60

575.28

30

61

总计

31

8,826.94

总计

62

8,826.94

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

部门:双清区民政局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,271.14

7,898.48

0.00

0.00

0.00

0.00

372.66

201

一般公共服务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7,456.78

7,456.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

2,908.47

2,908.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

338.01

338.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

一般行政管理事务

341.00

341.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

2,143.53

2,143.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

85.92

85.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

60.86

60.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

26.37

26.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.49

34.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

11.44

11.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

11.44

11.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

143.98

143.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

94.40

94.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

49.58

49.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

325.01

325.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081101

行政运行

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

178.00

178.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

147.00

147.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

3,473.52

3,473.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

3,129.29

3,129.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

344.23

344.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

110.70

110.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

110.70

110.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

419.05

419.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

382.95

382.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

36.11

36.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

24.44

24.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.44

24.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

17.79

17.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

5.76

5.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.86

25.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.86

25.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

25.86

25.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

763.06

390.40

0.00

0.00

0.00

0.00

372.66

22960

彩票公益金安排的支出

390.40

390.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

390.40

390.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

372.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

372.66

2299999

其他支出

372.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

372.66

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03

部门:双清区民政局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,251.66

2,700.84

5,550.82

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7,809.97

2,259.14

5,550.82

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

2,938.47

861.17

2,077.30

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

368.01

368.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

一般行政管理事务

341.00

341.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

2,143.53

66.23

2,077.30

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

85.92

85.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

60.86

60.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

26.37

26.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.49

34.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

259.30

259.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

249.30

249.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

143.98

143.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

94.40

94.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

49.58

49.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

325.01

325.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2081101

行政运行

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

178.00

178.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

147.00

147.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

3,473.52

0.00

3,473.52

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

3,129.29

0.00

3,129.29

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

344.23

0.00

344.23

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

110.70

110.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

110.70

110.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

419.05

419.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

382.95

382.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

36.11

36.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

75.33

75.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

75.33

75.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

24.44

24.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.44

24.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

17.79

17.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

5.76

5.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.86

25.86

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.86

25.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

25.86

25.86

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

390.40

390.40

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

390.40

390.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

390.40

390.40

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:双清区民政局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

7,508.08

一、一般公共服务支出

33

1.00

1.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

390.40

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

7,809.97

7,809.97

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

24.44

24.44

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

25.86

25.86

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

390.40

390.40

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

7,898.48

本年支出合计

59

8,251.66

7,861.27

390.40

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

353.19

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

353.19

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

8,251.66

总计

64

8,251.66

7,861.27

390.40

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:双清区民政局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

7,861.27

2,310.44

5,550.82

201

一般公共服务支出

1.00

1.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.00

1.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7,809.97

2,259.14

5,550.82

20802

民政管理事务

2,938.47

861.17

2,077.30

2080201

行政运行

368.01

368.01

0.00

2080202

一般行政管理事务

341.00

341.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

2,143.53

66.23

2,077.30

2080299

其他民政管理事务支出

85.92

85.92

0.00

20805

行政事业单位养老支出

60.86

60.86

0.00

2080501

行政单位离退休

26.37

26.37

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.49

34.49

0.00

20808

抚恤

259.30

259.30

0.00

2080802

伤残抚恤

10.00

10.00

0.00

2080899

其他优抚支出

249.30

249.30

0.00

20810

社会福利

143.98

143.98

0.00

2081001

儿童福利

94.40

94.40

0.00

2081002

老年福利

49.58

49.58

0.00

20811

残疾人事业

325.01

325.01

0.00

2081101

行政运行

0.01

0.01

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

178.00

178.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

147.00

147.00

0.00

20819

最低生活保障

3,473.52

0.00

3,473.52

2081901

城市最低生活保障金支出

3,129.29

0.00

3,129.29

2081902

农村最低生活保障金支出

344.23

0.00

344.23

20820

临时救助

110.70

110.70

0.00

2082001

临时救助支出

110.70

110.70

0.00

20821

特困人员救助供养

419.05

419.05

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

382.95

382.95

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

36.11

36.11

0.00

20825

其他生活救助

1.00

1.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

1.00

1.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.75

2.75

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.65

0.65

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.09

2.09

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

75.33

75.33

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

75.33

75.33

0.00

210

卫生健康支出

24.44

24.44

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.44

24.44

0.00

2101101

行政单位医疗

17.79

17.79

0.00

2101103

公务员医疗补助

5.76

5.76

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.89

0.89

0.00

221

住房保障支出

25.86

25.86

0.00

22102

住房改革支出

25.86

25.86

0.00

2210201

住房公积金

25.86

25.86

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

部门:双清区民政局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

468.10

302

商品和服务支出

676.87

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

195.67

30201

办公费

2.73

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

83.47

30202

印刷费

1.02

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

66.02

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.25

30106

伙食补助费

8.48

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.83

31002

办公设备购置

0.25

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

31.24

30206

电费

4.55

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

1.19

30207

邮电费

0.66

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

18.46

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.29

30211

差旅费

1.90

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

39.81

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

10.35

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

11.11

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,165.23

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.67

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

26.37

30217

公务接待费

0.15

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

702.73

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

436.07

30226

劳务费

9.29

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

11.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

25.12

30399

其他对个人和家庭的补助

0.06

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

618.94

人员经费合计

1,633.33

公用经费合计

677.11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:双清区民政局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

390.40

390.40

390.40

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

390.40

390.40

390.40

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

390.40

390.40

390.40

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

390.40

390.40

390.40

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:双清区民政局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

本年度无相关支出

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。此表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款三公经费支出决算表

公开09

部门:双清区民政局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.15

注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8,826.94万元。与上一年度相比,收、支总计各增加1,294.2万元,增长17.18%。主要原因是民政投入增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,271.14万元,其中:财政拨款收入7,898.48万元,占95.49%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入372.66万元,占4.51%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,251.66万元,其中:基本支出2,700.84万元,占32.73%;项目支出5,550.82万元,占67.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,251.66万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,448.76万元,增长21.3%。主要原因是财政拨款民政投入增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7,861.27万元,占本年支出合计的95.27%。与上一年度相比,财政拨款支出增加2,228.32万元,增长39.56%。主要是因为财政拨款民政投入增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7,861.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元,占0.01%;社会保障和就业支出7,809.97万元,占99.35%;卫生健康支出24.44万元,占0.31%;住房保障支出25.86万元,占0.33%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为673.65万元,支出决算数为7,861.27万元,完成年初预算的1,166.97%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于机构事务支出

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为215.71万元,支出决算为368.01万元,完成年初预算的170.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于行政运行支出

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为32.32万元,支出决算为341万元,完成年初预算的1,055.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于本单位一般行政管理事务支出

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为0万元,支出决算为2,143.53万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于基层政权建设和社区治理支出

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为62.67万元,支出决算为85.92万元,完成年初预算的137.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于其他民政管理事务的支出

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为139.06万元,支出决算为26.37万元,完成年初预算的18.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是:退休人员工资由社保统一发放

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为34.49万元,支出决算为34.49万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于伤残抚恤支出

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为15.51万元,支出决算为249.3万元,完成年初预算的1,607.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于代管人员等其他优抚支出

10、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)

年初预算为8万元,支出决算为94.4万元,完成年初预算的1,180%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于孤儿及事实无人抚养儿童的基本生活费等支出

11、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)

年初预算为71.6万元,支出决算为49.58万元,完成年初预算的69.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是:用于老年福利的支出

12、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.01万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于残疾人事业支出

13、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为178万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于残疾人生活和护理补贴的支出

14、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为147万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于其他残疾人事业支出

15、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3,129.29万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于城市最低生活保障金支出

16、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为344.23万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于农村最低生活保障金支出

17、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为110.7万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于临时救助支出

18、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为382.95万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于城市特困人员救助供养支出

19、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)

年初预算为24万元,支出决算为36.11万元,完成年初预算的150.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于农村特困人员救助供养支出

20、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于六十年代精减退职人员生活补助支出

21、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)

年初预算为0.65万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

22、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为2.09万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

23、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为75.33万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于其他社会保障支出

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为17.79万元,支出决算为17.79万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为5.76万元,支出决算为5.76万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0.89万元,支出决算为0.89万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为25.86万元,支出决算为25.86万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2,310.44万元,其中:

人员经费1,633.33万元,占基本支出的70.69%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费677.11万元,占基本支出的29.31%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加0.01万元,增长7.14%,增长的主要原因是与其他单位交流学习

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.15万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.15万元,全年共接待来访团组4个、来宾39人次,主要是与其他单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至20221231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入390.4万元;年初结转和结余0.0万元;支出390.4万元,其中基本支出390.4万元,项目支出0.0万元;年末结转和结余0.0万元。具体情况如下:

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为390.4万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:用于社会福利的彩票公益金支出

九、关于机关运行经费支出说明

双清区民政局2022年度机关运行经费支出677.11万元,比上一年度减少411.72万元,下降37.81%。主要原因是:厉行节约,严格按预算执行决算,控制机关运行支出

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元,我单位2022年度无会议费支出;开支培训费0.67万元,用于开展全区救助和核对业务培训,人数55人,内容为救助和核对业务培训举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划

十一、关于政府采购支出说明

双清区民政局2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,双清区民政局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效情况

2022年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2022年度评价得分为73分。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

(二)存在的问题及原因分析

还需进一步树立全员绩效管理意识,健全绩效管理制度,更加科学合理设置绩效评价指标,夯实绩效评价基础。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度双清区民政局部门决算量化评价表

2022年度双清区民政局部门整体支出绩效评价报告


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