2022年度双清区司法局部门决算
时间:2023-09-20 来源:双清区 【字体设置:
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目 录

第一部分双清区司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分双清区司法局概况

一、部门职责

(一)承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

(二)贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律法规;编制全区司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

(三)指导全区规范性文件管理有关工作,承担区政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办区政府及其各部门规范性文件的登记工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。负责乡镇(街道)及其区直各部门规范性文件的备案审查工作。负责区政府规范性文件向市政府和区人大常委会报送备案工作。组织开展规范性文件清理工作。负责区政府法律顾问工作,受区政府委托,草拟、审查有关法律文书。代理民事诉讼和仲裁活动以及其他非诉法律事务,对区政府合同的订立工作进行监督指导,组织实施《邵阳市双清区政府合同管理办法》。负责政府重大合同的审查工作,参与并监督重大政府合同的谈判、起草、签订、备案、履行、争议解决等工作。负责对区政府交予审查的其他民事法律行为进行合法性审查。

(四)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、乡镇(街道)依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办区政府作为被申请人的市政府最终裁决的有关行政复议事项。承办行政复议申请的立案审查,受区政府委托出庭应诉。拟订行政复议、行政赔偿制度并组织实施。指导、监督全区行政复议、行政应诉、行政赔偿工作,负责行政复议和行政应诉案件办理工作,提出完善行政复议制度和解决问题的建议。承担区政府行政复议办公室的日常工作。

(五)承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作,参与社会治安综合治理工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

(六)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助和基层法律服务管理工作。

(八)负责全区法治对外合作工作。承担区政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。

(九)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

(十)负责本系统服装、警车等管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十一)对社区戒毒和社区康复工作提供指导和协助。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

双清区司法局内设机构包括:1、内设机构设置:双清区司法局内设机构分别是:办公室、基层股、社区矫正股、公律股、宣教股、法律援助中心,下设12个司法所。机构人员情况:编办编制16人,实际在职人员机构人员情况:编办编制16人,实际在职人员41人。

(二)决算单位构成

双清区司法局无下属单位,因此,双清区司法局2022年单位决算即双清区司法局本级。


第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:双清区司法局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

874.72

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

794.98

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

3.43

八、社会保障和就业支出

39

36.80

9

九、卫生健康支出

40

15.21

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

27.73

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

3.43

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

878.15

本年支出合计

58

878.15

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

878.15

总计

62

878.15

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

部门:双清区司法局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

878.15

874.72

0.00

0.00

0.00

0.00

3.43

204

公共安全支出

794.98

794.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

753.89

753.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

498.32

498.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

31.74

31.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040606

律师管理

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

223.00

223.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

41.09

41.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

41.09

41.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

36.80

36.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

36.80

36.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.80

36.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

15.21

15.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.21

15.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

15.21

15.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.73

27.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.73

27.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

27.73

27.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.43

22999

其他支出

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.43

2299999

其他支出

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.43

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03

部门:双清区司法局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

878.15

783.15

95.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

794.98

699.98

95.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

753.89

679.19

74.70

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

498.32

498.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

31.74

0.00

31.74

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2040606

律师管理

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

223.00

180.04

42.96

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

41.09

20.79

20.30

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

41.09

20.79

20.30

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

36.80

36.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

36.80

36.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.80

36.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

15.21

15.21

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.21

15.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

15.21

15.21

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.73

27.73

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.73

27.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

27.73

27.73

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:双清区司法局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

874.72

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

794.98

794.98

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

36.80

36.80

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

15.21

15.21

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

27.73

27.73

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

874.72

本年支出合计

59

874.72

874.72

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

874.72

总计

64

874.72

874.72

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:双清区司法局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

874.72

779.72

95.00

204

公共安全支出

794.98

699.98

95.00

20406

司法

753.89

679.19

74.70

2040601

行政运行

498.32

498.32

0.00

2040602

一般行政管理事务

31.74

0.00

31.74

2040604

基层司法业务

0.20

0.20

0.00

2040606

律师管理

0.62

0.62

0.00

2040699

其他司法支出

223.00

180.04

42.96

20499

其他公共安全支出

41.09

20.79

20.30

2049999

其他公共安全支出

41.09

20.79

20.30

208

社会保障和就业支出

36.80

36.80

0.00

20805

行政事业单位养老支出

36.80

36.80

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.80

36.80

0.00

210

卫生健康支出

15.21

15.21

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.21

15.21

0.00

2101101

行政单位医疗

15.21

15.21

0.00

221

住房保障支出

27.73

27.73

0.00

22102

住房改革支出

27.73

27.73

0.00

2210201

住房公积金

27.73

27.73

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

部门:双清区司法局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

618.02

302

商品和服务支出

132.63

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

185.41

30201

办公费

18.24

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

140.08

30202

印刷费

0.34

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

2.55

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

15.81

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

118.84

30205

水费

0.20

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

37.25

30206

电费

3.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.78

30207

邮电费

6.41

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

19.78

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.33

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.34

30211

差旅费

1.04

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

86.38

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.70

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

9.46

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

29.07

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.13

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

1.51

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

23.55

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

2.27

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

13.59

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

14.60

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

12.20

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

5.08

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

27.07

30399

其他对个人和家庭的补助

1.74

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

30.03

人员经费合计

647.09

公用经费合计

132.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:双清区司法局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

本年度无相关支出

备注:本部门无政府性基金收支。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:双清区司法局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

本年度无相关支出

备注:本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款三公经费支出决算表

公开09

部门:双清区司法局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.31

0.00

6.31

0.00

6.31

5.00

5.08

0.00

5.08

0.00

5.08

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计878.15万元。与上一年度相比,收、支总计各增加51.81万元,增长6.27%。主要原因是上年年末已审批待支付的单据在本年年初支付

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计878.15万元,其中:财政拨款收入874.72万元,占99.61%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.43万元,占0.39%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计878.15万元,其中:基本支出783.15万元,占89.18%;项目支出95万元,占10.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计874.72万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加48.38万元,增长5.85%。主要原因是上年年末已审批待支付的单据在本年年初支付

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出874.72万元,占本年支出合计的99.61%。与上一年度相比,财政拨款支出增加48.38万元,增长5.85%。主要是因为上年年末已审批待支付的单据在本年年初支付

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出874.72万元,主要用于以下方面:公共安全支出794.98万元,占90.88%;社会保障和就业支出36.8万元,占4.21%;卫生健康支出15.21万元,占1.74%;住房保障支出27.73万元,占3.17%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为641.09万元,支出决算数为874.72万元,完成年初预算的136.44%,其中:

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)

年初预算为277.52万元,支出决算为498.32万元,完成年初预算的179.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是:一是有上年结余资金;二是有本年追加资金

2、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为221.42万元,支出决算为31.74万元,完成年初预算的14.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是:该功能分类指标有结余。

3、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:该功能分类指标上年有结余。

4、公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.62万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:该功能分类指标上年有结余。

5、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为223万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:该功能分类指标上年有结余或本年有追加预算。

6、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为41.09万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:该功能分类指标上年有结余或本年有追加预算。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为36.98万元,支出决算为36.8万元,完成年初预算的99.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是:用其他的人员经费指标支付了职工养老保险费

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为18.73万元,支出决算为15.21万元,完成年初预算的81.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是:用其他的人员经费指标支付了职工医疗保险费

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为27.73万元,支出决算为27.73万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出779.72万元,其中:

人员经费647.09万元,占基本支出的82.99%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费132.63万元,占基本支出的17.01%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.31万元,支出决算为5.08万元,完成预算的44.92%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是严控“三公经费”支出。 ,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6.31万元,支出决算为5.08万元,决算数小于预算数的主要原因是严控“三公经费”支出。 ,与上年相比增加0.06万元,增长1.2%,增长的主要原因是严控“三公经费”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.08万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.08万元,其中:公务用车购置费0万元,双清区司法局更新公务用车0辆,无购置公务用车。公务用车运行维护费5.08万元,主要是公务用车加油、保险、维修保养、过路费等相关支出,截至20221231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

双清区司法局2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

双清区司法局2022年度机关运行经费支出132.63万元,比上一年度减少115.01万元,下降46.44%。主要原因是:本年项目经费用于商品服务的经费较上年增加。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元,我单位2022年度无会议费支出;开支培训费0.13万元,用于职工业务培训主要是针对职工业务技能提升开展的培训

十一、关于政府采购支出说明

双清区司法局2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,双清区司法局共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于开展司法管理业务往返;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效情况

2022年,本单位通过开展优质法律服务、对全区行政执法人员进行了行政执法资格审核并换发执法证、参与市政府立法调研、论证、评估、建议;按每季度开设一堂法治课等一系列手段,圆满完成设置的各项任务指标,为促进和谐法制社会提供有力保障。

(二)存在的问题及原因分析

1、财务管理需进一步规范。根据当前国家有关政策的变化进一步完善财务管理规章制度,做到有章可循。
2
、固定资产管理需进一步规范。提高固定资产的使用效益,通过对固定资产进行清查、盘点,做到账实、账账相符,及时做好固定资产的核销工作。
3
、预算管理进一步规范。提高预算的科学性。预算编制要结合人员、工作任务、岗位性质等因素,提高预算编制的准确性、合理性。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度双清区司法局部门决算公开表

2022年度双清区司法局整体支出绩效评价报告



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