区水泵站2017年部门决算公开
一、部门决算编制说明
(一)单位性质
双清区水泵站是全额事业单位性质的单位。
(二)部门职能
负责云水铺灌区水系维护管理,云水铺大坝维护管理,泵站维护管理,河道保洁等工作。
(三)部门决算单位构成
水泵站事业编制人数4人。实有人数4人,其中在职人员4人,退休人员0人。
(四)决算收支和主要工作任务
1、决算平衡情况:2017年决算总收入69.9万元,其中:公共财政预算拨款69.9万元,2017年决算总支出69.9万元。决算收支平衡。
2、决算支出情况分析:2017年支出决算69.9万元。其中工资福利支出33.43万元,商品和服务支出3.47万元,对个人和家庭补助2.59万元;其他资本性支出30.4万元。
3、主要工作任务:云水大坝运行维护。
(五)部门预算情况说明
水泵站2017年部门预算36.96万元,其中:基本支出预算36.96万元,基本支出决算39.49万元,增支2.53万元;项目支出预算0万元,项目支出决算30.4万元,增支30.4万元,主要用于水泵站维护。2017年机关运行经费0万元。政府采购0元。
(六)“三公”经费决算情况
“三公”经费支出:其中因公出国(境)费用0,公务用车购置及运行维护费0元,公务接待预算数10000元,决算数0元。公务接待共0次,人数0人。
(七)国有资产占有情况
我站2017年末固定资产总额为208150元,其中:房屋160500元;其他固定资产476500元。
(八)政府采购情况说明
本年度政府采购计划采购总额0元,本年度政府采购实际采购货物总额0元。
(九)重点绩效评估结果
1、完成本单位正常工作及泵站维修养护
2、保障云水大坝安全运行及泵站设备维护及运行正常
3、促进农民增长增收确保农业生产灌溉用水及大坝防汛渡汛
自评结果为优。
(十)专业性名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
二、2016年水泵站部门决算表格
表2:水泵站2017年部门决算收入总体情况表
表3:水泵站2017年部门决算支出总体情况表
表4:水泵站2017年部门决算财政拨款收支总体情况表
表5:水泵站2017年部门决算一般公共预算支出情况表
表6:水泵站2017年部门决算一般公共预算基本支出情况表
表7:水泵站2017年部门决算政府性基金预算支出情况表
表8:水泵站2017年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表
表9:水泵站2017年部门决算政府采购决算表