2019年统战部部门预算公开
双清区委统战部2019年部门预算及
“三公”经费预算
第一部分:
双清区委统战部2019年部门预算说明
一、部门基本概况
双清区委统战部是行政单位性质的单位。
(一)职能职责
1、贯彻执行中央和省委、市委、区委有关方针、政策;调查研究统一战线理论和方针、政策,向区委反映统一战线情况,提出统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。
2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,通报情况,反映意见和建议;研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的有关方针、政策;落实中央和省委、市委、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;为区委与区各民主党派进行政治协商做好组织联络工作;受区委委托,向民主党派、无党派人士通报区委精神;支持、帮助区各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助区各民主党派改善工作条件。
3、负责各民主党派组织、党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排民主党派党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作;协同做好民主党派、无党派人士代表的培训工作;协助民主党派、工商联管理干部工作。
4、调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。
5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士;协调港澳台统战工作。
6、指导乡镇街道、系统、科局党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作;指导和协调区委台办、区民宗局、区工商联、区侨联事务等各项统战工作。
7、承办区委和省、市委统战部交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
部门预算单位构成包括双清区委统战部、双清区对台办。区编办核定编制人数4人(其中行政编制4人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制0人),实有人数5人,其中在职人员5人,退休人员4人。
二、部门预算单位构成
我部只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有双清区委统战部、双清区对台办本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我部本级预算。我部2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件14、15、18、19表均为空。收入包括经费拨款;支出包括机关基本运行的经费,也包括党建工作开支和考核奖励、机关工会、扶贫开支、对台工作经费、党外干部培训费、无党派联谊会开支、民主党派经费、同心项目建设等。
(一)收入预算:2019年年初预算数109.24万元,其中,经费拨款109.24万元。
(二)支出预算:2019年年初预算数109.24万元,主要是基本支出83.24万元,项目支出26万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入109.24万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为83.24万元,其中工资福利支出51.02万元,对个人和家庭的补助21.16万元,一般商品和服务支出11.06万元;是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为26万元,是指党外干部培训费、无党派联谊会开支、民主党派经费、同心项目建设等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费安排情况
(1)基本支出。工资福利支出经费安排为51.02万元,对个人和家庭补助支出21.16万元,商品和服务支出11.06万元。基本支出经费安排共计83.24万元。2019年基本支出增加1.38万元,主要原因为在职人员正常工资上涨所致。
(2)机关运行经费。2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款11.06万元,比2019年预算增加0.02万元。
(3)项目支出。项目支出经费安排为26万元。其中:党外人大代表专题经费1.00万元,民主党派工作经费1.00万元,党外人士联谊费2.00万元,统战工作经费5.00万元,三胞三属座谈会1.00万元,6个民主党派支部费2.00万元,特支费3.00万元,同心工程工作经费2.00万元,春节各界人士座谈会经费1.00万元,党外干部培训费3.00万元,对台办工作经费3.00万元,无党派联谊费2.00万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2.5万元,其中,公务接待费1.0万元,公务用车运行维护费1.5万元,购置费0万元,因公出国(境)费0万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年我部政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,有公务运营车辆1辆,为执法执勤公务车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为109.24万元,其中,基本支出83.24万元,项目支出26万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指机关的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开表格
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门总体支出情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款(补助)支出预算表
17、部门预算专项资金单位部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
22、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
24、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
26、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
28、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
29、部门预算项目支出绩效目标表
30、部门预算整体支出绩效目标表