双清区新闻中心2018年部门决算
时间:2019-09-11 来源:双清区新闻中心 【字体设置:
分享到:
 
双清区新闻中心2018年部门决算

目   录

第一部分 双清区新闻中心部门概况

1、单位性质

2、部门职能

3、部门决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 双清区新闻中心2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 双清区新闻中心部门概况

一、单位性质
  双清区新闻中心是全额拨款的参公事业单位。
二、部门职能
    1、新闻编辑和传播,促进全区社会经济发展。负责全区新闻宣传报道工作,编辑《双清》刊物,管理双清新闻网、红网双清站、双清发布。
    2、办理区委、区人民政府交办的其他工作事项。
三、部门决算单位构成
  2018年区新闻中心决算单位构成为区新闻中心。编办核定编制人数2人(其中事业编制2人),实有人数4人,其中在职人员4人。

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:2018年双清区新闻中心决算公开表格


  
第三部分 双清区新闻中心2018年度部门决算情况说明   

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计198.65元。与2017年决算相比,减少56.88元,即减少22.26%,主要是因为对个人和家庭的补助减少。

二、收入决算情况说明本年收入合计 198.65  万元,其中:财政拨款收入198.65万元,占100%;上级补助收入 0万元,占0 %;事业收入0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%


三、支出决算情况说明

本年支出合计198.65万元,其中:基本支出95.11万元,占47.88%;项目支出103.54万元,占52.12 %;上缴上级支出 0  万元,占 0  %;经营支出  0 万元,占  0 %;对附属单位补助支出  0 万元,占  0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计198.65元。与2017年决算相比,减少56.88元,即减少22.26%,主要是因为对个人和家庭的补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出198.65万元,占本年支出合计的100 %,与2017年相比,财政拨款支出减少56.88万元,主要是因为对个人和家庭的补助减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出198.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出195.92万元,占98.63%;医住房保障支出 2.73万元,占 1.37 %

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为169.7万元,支出决算数为 198.65万元,完成年初预算的117.06%,其中:

1、一般公共服务(类)。

年初预算为159.38万元,支出决算为195.92万元,完成年初预算的 122.93  %,决算数大于年初预算数的主要原因是:由于人员工资的调增。

2、社会保障和就业支出(类)。

年初预算为 5.09万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的  0 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:记入了一般公共服务支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)。

年初预算为 2.5万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:记入了一般公共服务支出。

4、住房保障支出(类)。

年初预算为 2.73万元,支出决算为 2.73万元,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出95.11万元,其中:人员经费 42.05  万元,占基本支出的 44.21  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等;公用经费 53.06 万元,占基本支出的 55.79  %,主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 4  万元,支出决算为3.3146  万元,完成预算的 82.87 %,其中:

因公出国(境)费支出预算为 0  万元,支出决算为 0  万元,完成预算的 0  %

公务接待费支出预算  4 万元,支出决算为 3.3146 万元,完成预算的 82.87 %,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少 0.7874 万元,减少19.2  %,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0  万元,支出决算为  0 万元,完成预算的0  %

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 3.3146万元,占 100  %,因公出国(境)费支出决算 0  万元,占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元,占  0  %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0  万元,全年安排因公出国(境)团组  0 个,累计 0  人次.

2、公务接待费支出决算为3.3146  万元,全年共接待来访团组  72个、来宾  502 人次,主要是宣传培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0 万元,其中:公务用车购置费  0 万元。公务用车运行维护费 0  万元。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元;年初结转和结余 0  万元;支出  0 万元,其中基本支出  0 万元,项目支出 0  万元;年末结转和结余  0 万元。(本单位无政府性基金收支)

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年主要工作任务:1、做好新闻宣传工作。紧紧围绕区委、区政府中心工作,开展宣传报道工作。新闻编辑和传播,促进全区社会经济发展。负责全区新闻宣传报道工作,编辑《双清》刊物,管理双清新闻网、红网双清站、双清发布。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 53.06万元,比年初预算数增加  48.54 万元,增加 1073.89   %。主要原因是:日常公用经费增加。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费 0 万元,用于召开0次会议,人数  0 人,内容为无;开支培训费 0  万元,用于开展0次培训,人数  0 人,内容为无;举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支  0 万元,内容为无。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 0.771万元,其中:政府采购货物支出0.771 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0.771 万元,占政府采购支出总额的  100  %,其中:授予小微企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的  0  %

(四)国有资产占用情况

截至20181231日,本单位共有车辆  0 辆,其中,领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车0   辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

第四部分 名词解释


   1、 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
   2、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
   3、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
   4、 “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   5、 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
    6、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    7、 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
    8、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
   9、 其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 2018年度部门整体支出绩效评价报告

(一)整体支出绩效目标

预决算公开:2018年,按照上级的要求,我单位在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理:我们进一步加强资产的管理,明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、审核等手续,做好资产登记工作,单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况:我单位贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了较好效果。具体情况如下:2018年“三公”经费3.3146万元,其中公务接待费为3.3146万元,无公务用车运行维护费和因公出国(境)费用。

(二)部门整体支出情况分析

从整体情况来看,我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。



扫一扫在手机打开当前页
主办单位: 双清区人民政府  承办:双清区行政审批服务局 电话:(0739)-5261509 网 址: www.shuangqing.gov.cn
湘公网安备 43050202000132号 湘ICP备20009005号 网站标识码:4305020001 地址:邵阳市双清区宝庆东路
主办单位:双清区人民政府
承办单位:双清区行政审批服务局