2019年度双清区新闻中心部门决算
时间:2020-09-17 来源:双清区 【字体设置:
分享到:
 

目录

第一部分 双清区新闻中心部门概况

1、单位性质

2、部门职能

3、部门决算单位构成

第二部分

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 双清区新闻中心部门概况

一、单位性质
  双清区新闻中心是全额拨款的事业单位。

二、部门职责

()负责全区新闻宣传工作。负责纸媒《双清报》、微信公众号《双清发布》、时刻新闻客户端双清频道、双清新闻网、红网双清站、电视《三区播报》、手机报《三区快报》7个媒体采编工作。

()承办区委区政府和区委宣传部交办的其他事项。

三、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据编委核定,核定编制2人,实有人数4人,全部纳入2019年部门决算编制范围。

(二)决算单位构成。

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门决算编制范围的只有双清区新闻中心本级。

第二部分 部门决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:2019年双清区新闻中心决算公开表格

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计306.2万元。与2018年相比,增加107.6万元,增长54%,主要是因为增加在职人员经费开支以及公用经费开支以及项目建设费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计306.2万元,其中:财政拨款收入306.2万元,占100%上级补助收入 0万元,占0 %;事业收入0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计306.2万元,其中:基本支出75.5万元,占24.6%;项目支出230.6万元,占75.4%上缴上级支出 0  万元,占 0  %;经营支出  0 万元,占  0 %;对附属单位补助支出  0 万元,占  0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计306.2万元。与2018年相比,增加107.6万元,增长54%,主要是因为增加在职人员经费开支以及公用经费开支以及项目建设费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出306.2万元,占本年支出合计的50%,与2018年相比,财政拨款支出增加107.6万元,增长54%,主要是因为项目建设费用支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出306.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)宣传事务支出303.4万元,占99%;住房保障支出2.8万元,占1%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为176.62万元,支出决算数为306.2万元,完成年初预算的173%,其中:

2019年基本支出年初预算数为39.62万元,2019年度基本支出决算数为75.5万元。原因为增加在职人员经费开支以及公用经费开支。

2019年项目支出年初预算数为137.00万元,2019年度基本支出决算数为230.6万元。主要原因为新闻中心因机构改革,更名为融媒体中心,增加项目建设费用,包括场地建设、设备采购等支出。

1、一般公共服务(类)。

年初预算为166.01万元,支出决算为303.40万元,完成年初预算的 182.76  %,决算数大于年初预算数的主要原因是:新闻中心因机构改革,更名为融媒体中心,增加项目建设费用,包括场地建设、设备采购等支出。增加在职人员经费开支以及公用经费开支。

2、社会保障和就业支出(类)。

年初预算为5.19万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的  0 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:记入了一般公共服务支出。

3、卫生健康支出(类)。

年初预算为 2.62万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:记入了一般公共服务支出。

4、住房保障支出(类)。

年初预算为 2.8万元,支出决算为 2.8万元,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出75.5万元,其中:人员经费67.7万元,占基本支出的89.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费用、住房公积金、基本医疗保险费用等;公用经费7.81万元,占基本支出的10.4%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%其中:

因公出国(境)费支出预算为 0  万元,支出决算为 0  万元,完成预算的 0  %

公务接待费支出预算  3 万元,支出决算为 0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少 3.3146万元,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0  万元,支出决算为  0 万元,完成预算的0  %

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0万元,占0  %,因公出国(境)费支出决算 0  万元,占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元,占  0  %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0  万元,全年安排因公出国(境)团组  0 个,累计 0  人次.

2、公务接待费支出决算为0 万元,全年共接待来访团组  0个、来宾  0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0 万元,其中:公务用车购置费  0 万元。公务用车运行维护费 0  万元。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元;年初结转和结余 0  万元;支出  0 万元,其中基本支出  0 万元,项目支出 0  万元;年末结转和结余  0 万元。(本单位无政府性基金收支)

九、关于2019年度预算绩效情况说明

负责全区新闻宣传工作。负责纸媒《双清报》、微信公众号《双清发布》、时刻新闻客户端双清频道、双清新闻网、红网双清站、电视《三区播报》、手机报《三区快报》7个媒体采编工作。按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息已作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费7.81万元。,比年初预算数增加  3.27万元,增加 72.03   %。主要原因是:日常公用经费增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费 0 万元,用于召开0次会议,人数  0 人,内容为无;开支培训费 0  万元,用于开展0次培训,人数  0 人,内容为无;举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支  0 万元,内容为无。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的  0  %,其中:授予小微企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的  0  %

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆  0 辆,其中,领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车0   辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

第四部分 名词解释

1、基本支出:包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

(一)整体支出绩效目标

预决算公开:2019年,按照上级的要求,我单位在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理:我们进一步加强资产的管理,明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、审核等手续,做好资产登记工作,单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况:我单位贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。具体情况如下:2019年“三公”经费0万元,其中公务接待费为0万元,无公务用车运行维护费和因公出国(境)费用。

(二)部门整体支出情况分析

从整体情况来看,我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。


扫一扫在手机打开当前页
主办单位: 双清区人民政府  承办:双清区行政审批服务局 电话:(0739)-5261509 网 址: www.shuangqing.gov.cn
湘公网安备 43050202000132号 湘ICP备20009005号 网站标识码:4305020001 地址:邵阳市双清区宝庆东路
主办单位:双清区人民政府
承办单位:双清区行政审批服务局