2019年度双清区信访局驻北京联络站部门决算
时间:2020-09-18 来源:双清区 【字体设置:
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目 录

第一部分 驻京办部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 驻京办2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 驻京办部门概况

一、部门职责

负责全区在北京的信访维稳和接劝返工作。

二、机构设置

(一)内设机构设置。本单位无内设机构。

(二)决算单位构成:本单位2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括:双清区驻京办本级。

(三)编办核定编制人数0人(其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制0人),实有人数1人,其中在职人员1人,离休人员0人,退休人员0人。
                           

第二部分  2019年部门决算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

附件:表1 部门收支决算总表

表2 部门收入决算表

表3 部门支出决算表

表4 财政拨款收支决算总表

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计60.54万元。与2018年相比,减少21.80万元,增长36.01%主要是因为20195月与信访局财务合并。

二、收入决算情况说明

本年收入合计60.54万元,其中:财政拨款收入60.54万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计60.54万元,其中:基本支出60.54万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计60.54万元;与2018年相比,减少21.80万元,增长36.01%主要是因为20195月与信访局财务合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出60.54万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,减少21.80万元,增长36.01%主要是因为20195月与信访局财务合并。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出60.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出59.32万元,占97.98%;住房保障支出(类)支1.22万元,占2.02%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为35.87万元,支出决算数为60.54万元,完成年初预算的168.78%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为6.25万元,支出决算为2.27万元,减少预算3.98万元,完成年初预算数36.32%决算数小于年初预算数的主要原因是:有些账务处理计入了信访事务科目

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为27.16万元,支出决算为2.94万元,减少预算24.22万元,完成年初预算数10.82%决算数大于年初预算数的主要原因是:有些账务处理计入了信访事务科目

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为54.11万元,超出预算54.11万元,完成年初预算数0%,主要原因是账务处理计入了该科目

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为0.65万元,支出决算为1.22万元,超出预算0.57万元,完成年初预算数187.69%,决算数大于年初预算数的主要原因是:发放的各种补助缴纳的公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出60.54万元,其中:人员经费17.07万元,占基本支出的28.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费43.37万元,占基本支出的71.64%主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为10万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少10万元,减少的主要原因是无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,0%,因公出国(境)费支出决算0万元,0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%,。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,无更新公务用车辆公务用车运行维护费0万元,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出 0万元;年末结转和结余0万元。(本单位无政府性基金收支)

(无政府性基金收支也需要说明:本单位无政府性基金收支)

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为进一步完善了预算绩效管理制度、内部控制制度和财务管理制度,加大预算资金统筹管理力度,优化支出结构,采取有力措施确保重点支出项目的实施,充分发挥预算资金的投入效益,并将绩效管理工作纳入年度考核目标。严格遵守专项资金管理制度,专款专用,加强项目资金管理,提高资金效益,杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生,充分发挥资金效益。预决算信息及绩效评价信息在规定时限内在相关网站全部公开。按照财政绩效部门要求,已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,作为附件一并公开。
十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 43.47万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加17.43万元,增长32.4%。主要原因是:维稳信访工作经费支出(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费 0万元,用于召开纪委全会等会议,人数 0人,内容为纪委全会等;开支培训费 0 万元,用于开展业务培训,人数0余人,内容为纪检监察业务知识培训等。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
                            


机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



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