2020年度邵阳市双清区汽车站街道办事处部门决算公开说明
时间:2021-09-17 来源:双清区 【字体设置:
分享到:
 

目 录

第一部分邵阳市双清区汽车站街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分邵阳市双清区汽车站街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

邵阳市双清区汽车站街道办事处内设机构包括:

(二)决算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:


第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:邵阳市双清区汽车站街道办事处

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,985.58

一、一般公共服务支出

32

1,107.79

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

4.00

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

6.00

八、其他收入

8

800.47

八、社会保障和就业支出

39

207.96

9

九、卫生健康支出

40

115.00

10

十、节能环保支出

41

11.50

11

十一、城乡社区支出

42

125.44

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

6.00

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

36.92

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

25.00

23

二十三、其他支出

54

804.47

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

2,790.05

本年支出合计

58

2,446.07

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

343.98

30

61

总计

31

2,790.05

总计

62

2,790.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

部门:邵阳市双清区汽车站街道办事处

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,790.05

1,989.58

0.00

0.00

0.00

0.00

800.47

201

一般公共服务支出

1,278.00

1,278.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,250.00

1,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,194.40

1,194.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

55.60

55.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012906

工会事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

274.50

274.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

274.50

274.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

274.50

274.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

115.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

114.00

114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

114.00

114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

206.50

206.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

151.50

151.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

151.50

151.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

36.92

36.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

36.92

36.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

36.92

36.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

51.16

51.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

8.16

8.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240101

行政运行

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2249900

其他灾害防治及应急管理支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

804.47

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

800.47

22960

彩票公益金安排的支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

800.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

800.47

2299901

其他支出

800.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

800.47

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03

部门:邵阳市双清区汽车站街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,446.07

2,446.07

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,107.79

1,107.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,081.79

1,081.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,026.19

1,026.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

55.60

55.60

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

207.96

207.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

207.96

207.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

207.96

207.96

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

115.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

114.00

114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

114.00

114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

125.44

125.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

70.44

70.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

70.44

70.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

36.92

36.92

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

36.92

36.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

36.92

36.92

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

804.47

804.47

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

800.47

800.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

800.47

800.47

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:邵阳市双清区汽车站街道办事处

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,985.58

一、一般公共服务支出

33

1,107.79

1,107.79

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

4.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

6.00

6.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

207.96

207.96

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

115.00

115.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

11.50

11.50

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

125.44

125.44

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

6.00

6.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

36.92

36.92

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

25.00

25.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

4.00

4.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,989.58

本年支出合计

59

1,645.61

1,641.61

4.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

343.98

343.98

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,989.58

总计

64

1,989.58

1,985.58

4.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:邵阳市双清区汽车站街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,641.61

1,641.61

0.00

201

一般公共服务支出

1,107.79

1,107.79

0.00

20101

人大事务

26.00

26.00

0.00

2010101

行政运行

26.00

26.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,081.79

1,081.79

0.00

2010301

行政运行

1,026.19

1,026.19

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

55.60

55.60

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6.00

6.00

0.00

20701

文化和旅游

6.00

6.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

6.00

6.00

0.00

208

社会保障和就业支出

207.96

207.96

0.00

20802

民政管理事务

207.96

207.96

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

207.96

207.96

0.00

210

卫生健康支出

115.00

115.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

1.00

1.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

1.00

1.00

0.00

21004

公共卫生

114.00

114.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

114.00

114.00

0.00

211

节能环保支出

11.50

11.50

0.00

21101

环境保护管理事务

11.50

11.50

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

11.50

11.50

0.00

212

城乡社区支出

125.44

125.44

0.00

21201

城乡社区管理事务

70.44

70.44

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

70.44

70.44

0.00

21203

城乡社区公共设施

50.00

50.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

50.00

50.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

5.00

5.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

5.00

5.00

0.00

216

商业服务业等支出

6.00

6.00

0.00

21602

商业流通事务

6.00

6.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

6.00

6.00

0.00

221

住房保障支出

36.92

36.92

0.00

22102

住房改革支出

36.92

36.92

0.00

2210201

住房公积金

36.92

36.92

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

25.00

25.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

25.00

25.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

25.00

25.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:邵阳市双清区汽车站街道办事处

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

900.93

302

商品和服务支出

208.67

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

139.42

30201

办公费

26.97

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

131.56

30202

印刷费

1.71

30702

国外债务付息

30103

奖金

180.75

30203

咨询费

0.60

310

资本性支出

30106

伙食补助费

29.61

30204

手续费

45.44

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

0.51

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

162.42

30206

电费

2.88

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

138.64

30207

邮电费

1.24

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

33.14

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

6.71

31008

物资储备

30113

住房公积金

36.92

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

4.14

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

48.48

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

532.01

30215

会议费

0.82

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

20.53

30218

专用材料费

1.58

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

96.29

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

68.55

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

32.10

30226

劳务费

31.11

399

其他支出

30307

医疗费补助

163.88

30227

委托业务费

1.50

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

17.02

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

2.20

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

2.00

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

5.53

30399

其他对个人和家庭的补助

148.45

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

58.91

人员经费合计

1,432.94

公用经费合计

208.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

部门:邵阳市双清区汽车站街道办事处

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.00

0.00

6.00

0.00

6.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:邵阳市双清区汽车站街道办事处

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

4

4

4

0

0

229

其他支出

0

4

4

4

0

0

22960

彩票公益金安排的支出

0

4

4

4

0

0

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0

4

4

4

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:邵阳市双清区汽车站街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,790.05万元。与上一年度相比,收、支总计各增加812.93万元,增长41.12%。主要是因为我办2020年增加了工资福利、医保、社保、创文等资本性经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,790.05万元,其中:财政拨款收入1,989.58万元,占71.31%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入800.47万元,占28.69%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,446.07万元,其中:基本支出2,446.07万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,989.58万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加640.4万元,增长47.47%。主要是因为我办2020年增加了工资福利、疫情防控我办2020年增加了工资福利、疫情防控等资本性经费支出等经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,641.61万元,占本年支出合计的67.11%。与上一年度相比,财政拨款支出增加292.43万元,增长21.67%。主要是因为我办2020年工资福利、医保社保、创文、疫情防控等支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,641.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,107.79万元,占67.47%;文化旅游体育与传媒支出6万元,占0.37%;社会保障和就业支出207.96万元,占12.67%;卫生健康支出115万元,占7.01%;节能环保支出11.5万元,占0.7%;城乡社区支出125.44万元,占7.64%;商业服务业等支出6万元,占0.37%;住房保障支出36.92万元,占2.25%;灾害防治及应急管理支出25万元,占1.52%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为837万元,支出决算数为1,641.61万元,完成年初预算的196.13%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为26万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为实际工作需要增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为368.78万元,支出决算为1,026.19万元,完成年初预算的278.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为实际工作需要增加。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为55.6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为实际工作需要增加。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际工作需要而发生的支出。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为0万元,支出决算为207.96万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度实际工作需要而发生的支出。

6、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为实际工作需要增加。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为114万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为实际工作需要增加。

8、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为实际工作需要增加。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为70.44万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为实际工作需要增加。

10、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为50万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为实际工作需要增加。

11、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为实际工作需要增加。

12、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为实际工作需要增加。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为42.18万元,支出决算为36.92万元,完成年初预算的87.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是:因为岗位调整而减少。

14、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为25万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为实际工作需要增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出1,641.61万元,其中:人员经费1,432.94万元,占基本支出的87.29%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费208.67万元,占基本支出的12.71%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为2万元,完成预算的33.33%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为2万元,完成预算的33.33%,决算数小于预算数的主要原因是维护费减少 ,与上年相比减少0.99万元,下降33.11%,下降的主要原因是维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元,主要是加油费、维护费支出,截至20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入4万元;年初结转和结余0万元;支出4万元,其中基本支出4万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

邵阳市双清区汽车站街道办事处2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

邵阳市双清区汽车站街道办事处2020年度机关运行经费支出208.67万元,比年初预算数增加154.11万元,增长282.46%。主要原因是:因为实际工作需要增加。

十一、一般性支出情况

2020年度邵阳市双清区汽车站街道办事处一般性支出85.72万元,其中:会议费0.82万元,召开会议;开支培训费0万元,我单位2020年度无培训费支出;因为工作原因没有开展培训;办公费26.97万元;印刷费1.71万元;咨询费0.6万元;水费0.51万元;电费2.88万元;邮电费1.24万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费6.71万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费4.14万元;租赁费0万元;公务接待费0万元;被装购置费0万元;劳务费31.11万元;委托业务费1.5万元;公务用车运行维护费2万元;其他交通费用5.53万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

邵阳市双清区汽车站街道办事处2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,邵阳市双清区汽车站街道办事处共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车主要是因为日常工作需要;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门单位预算管理开展情况绩效评估附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

双清区汽车站街道办事处2020年度部门整体支出绩效评价报告


扫一扫在手机打开当前页
主办单位: 双清区人民政府  承办:双清区行政审批服务局 电话:(0739)-5261509 网 址: www.shuangqing.gov.cn
湘公网安备 43050202000132号 湘ICP备20009005号 网站标识码:4305020001 地址:邵阳市双清区宝庆东路
主办单位:双清区人民政府
承办单位:双清区行政审批服务局